Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Olá! Estamos tentando usar um BAPI para contabilizar FB05. Em alguns fóruns, vimos que uma opção é usar o BAPI_ACC_GL_POSTING_POST. Estamos muito perdidos... e não sabemos como usá-lo. Recebemos esta mensagem "RW - 605 - O documento foi contabilizado corretamente: BKPFF 2 ABD-100" mas nada é contabilizado. Precisamos de um exemplo para ver o valor de cada campo....
Olá, Ao executar um batch-input FB05 no modo A (visível), o programa registra cada documento corretamente, mas ao tentar executá-lo no modo N, uma mensagem de erro retorna na tabela interna de mensagens. "Não há dados de batch input para a tela & &" Então, revisei várias vezes a tela onde informo o Centro de Custos, e tudo parece estar correto. Suspeito que seja...
Olá a todos, Sei que este tópico foi discutido muitas vezes. Mas ainda não encontrei uma solução para o meu problema. Situação atual: Queremos fazer uma publicação com o Tipo de Documento "9B". O Centro de Benefício está configurado, mas ao tentar fazer a publicação, surge uma mensagem de erro. Quando tentamos fazer a mesma publicação com o Documento "2J",...
Olá Especialistas, Por favor, ajudem-me a encontrar por que o campo de data de valor está desabilitado na entrada de crédito de pagamento parcial de FB05 e está habilitado para a entrada de débito. Verificamos no código de transação Ob41, a data de valor é opcional tanto para a entrada de débito quanto para a entrada de crédito. Por favor, verifiquem as c...
Olá, Por favor, informe-me sobre as saídas de usuário que são invocadas ao realizar uma compensação na transação FB05. Saudações Sowmmya
Estou fazendo uma entrada através do FB05 (Publicar e compensar). A entrada é entre duas contas de GL mantidas como partidas em aberto. No momento de fazer a entrada, há uma diferença entre essas duas contas. Quero que essa diferença seja registrada automaticamente na conta de resultados (não quero lançar a diferença manualmente). Não consigo fazer a entrada porque o sistema está retornando u...
Olá a todos! Você sabe se existe um IDOC para contabilizar um documento com compensação (FB05)? Tenho lido muitos posts, mas parece que a única forma de contabilizar um documento com compensação (FB05) é usando a função 'POSTING_INTERFACE_CLEARING', que é uma espécie de batch input . Você pode confirmar isso? Existem outros métodos possíveis sem usar a té...
Olá No T.code: FB05, ao tentar liquidar o seguinte Cr. 900 (Tipo de documento SA) Dr. 400 (Tipo de documento SA) Dr. 500 (Tipo de documento KR) É gerado um documento de compensação de Rs. 500 e não pelo total de 900. Alguma razão específica? Obrigado
Bom dia, Estou tentando cancelar uma conta de cliente através do FB05 e depois compensar o mesmo cliente. Meu dilema é tentar usar um tipo de documento diferente (que não seja AB) para compensar esse tipo de transações. Como eu atribuiria um tipo de documento diferente para compensar um pagamento recebido? Obrigado
Olá, Na transação FB05, após selecionar Processar partidas em aberto, temos a opção de escolher as partidas em aberto por vários critérios de seleção, sendo um deles "Outras contas" para selecionar vários clientes (por exemplo, se for um pagamento recebido), mas o SAP só permite selecionar 8 clientes de cada vez. Existe alguma maneira de aumentar essa seleção para mais de 8?...
Olá, Neste FM, há uma tabela T_FTCLEAR Passei 2 parâmetros de pesquisa para T_FTCLEAR: BELNR = 12345 e GJAHR = 2011 No entanto, quando o BDC chega a esta tela (SAPMF05A 0733), a operação padrão é OR Ou seja, o FB05 procurará documentos onde BELNR = 12345 OU GJAHR = 2011 Alguém sabe como mudar a operação para AND? O OKCODE para mudar de...
Olá especialistas, Na transação FB05, o tipo de documento aparece em branco, mas eu quero que seja preenchido com o valor DZ por padrão sempre que eu inserir o código FB05, por favor me ajude a resolver isso. Qualquer ajuda será apreciada. Obrigado.
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