Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Olá especialistas, Estou enfrentando um problema, Ao tentar selecionar o fornecedor através de alguns termos de pesquisa, o valor do fornecedor não está sendo capturado no campo. Por exemplo, se eu executar o Tcode: FK03 e pressionar F4 no campo de Fornecedor, aparece uma opção de pesquisa avançada. Se eu selecionar uma das opções de p...
Introdução O provedor de serviços Card Connect facilita o processamento automático de pagamentos de clientes usando cartões de crédito, em particular a tokenização de cartões, autorização e liquidação de pagamentos com seu adquirente. O integrador de ERP Logic atua como o elo entre o provedor de serviços, Card Connect e a solução BusinessByDesign implementada. Fluxo...
Temos um requisito para definir dois termos de pagamento da seguinte forma: (1) TT-5% de Adiantamento, 95% de Pagamento (2) LC-5% de Adiantamento, 95% de Pagamento (TT - Transferência telegráfica LC - Carta de Crédito) Nos termos acima, os 95% de pagamento em (1) são TT e em (2) são LC. Portanto, suponho que tenho que definir duas partes sep...
Olá Comunidade, Estou procurando as melhores práticas e métodos eficientes para gerenciar a tradução de relatórios de forma eficaz no Jaspersoft para FSM. Vocês poderiam me orientar, por favor? Saudações, Sakil Ahmed
Tenho 3 elementos em aberto para um fornecedor: 2 notas de crédito (com montantes de 1000 e 600) e uma fatura (com montante de 600). Na situação atual, esses elementos não estão sendo compensados entre si, pois possuem diferentes métodos de pagamento, códigos de suplemento de pagamento, etc. O único fator em comum entre esses elementos é o código da empresa e o número do fornecedor....
Olá, Estou com um problema ao liberar o documento de faturamento. Estou recebendo o erro "Erro na determinação da conta: chave da tabela T030K CNFX MWS". Na verdade, estou tentando mapear o processo de sucata. O requisito do usuário é que, ao carregar o material não avaliado em estoque, esse material deve ser vendido ao cliente. O usuário quer que a conta de GL (outros rendimentos)...
Neste post, veremos como o padrão de estratégia nos ajuda em nossos desenvolvimentos. Esse padrão nos permite alterar o algoritmo dependendo do cliente. Vamos primeiro entender o problema e depois abordaremos a solução a partir de uma perspectiva "tradicional" e, em seguida, utilizaremos o padrão para fornecer a solução. Declaração do problema Na contabilidade eletrônica no...
Boa tarde, estou tentando registrar uma fatura de fornecedor com data de contabilização em fevereiro e data do documento em fevereiro, mas estou recebendo o seguinte erro. A que se deve? Como posso registrar com data anterior a hoje? Error Factura.png
Olá amigos! Tenho a necessidade de liquidar documentos de FI utilizando ABAP. A ideia é desenvolver um novo serviço web a partir de um sistema de front-end para liquidar os documentos de FI no SAP. (A faturação e os recibos dos clientes são feitos no sistema de front-end). O sistema de front-end seria capaz de fornecer as informações necessárias, como o número do cliente, a lista...
Para que serve a tabela ocrt? Se alguém puder me dizer, eu agradeceria muito. Hehe
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/requisitos_factura_cfdi.aspx http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Catalogo_FormasdePago.pdf Hugo Este lunes 03 de junio se liberó un nuevo catálogo de formas de pago en relación a la regla 2.7.2.32 publicada en la segunda resolución de modificaciones a...
Olá. Tenho uma pergunta sobre como criar o 13º período no exercício atual e anterior.
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute