Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Bom dia a todos no fórum SAP, Temos um cliente que ao tentar criar uma nova fatura de vendas no SAP para um novo tipo de cliente, é exibida uma mensagem de erro ( Não foi possível concluir a transação: Erro -1 detectado durante a transação ) que impede a criação. Após consultar várias fontes no fórum SAP, foi sugerido verificar os SP_Transaction no documento em q...
Olá especialistas, Como identificar se um cliente é devedor ou credor? Saudações, Rahul
Olá a todos! Sou consultor de Oracle e-business suite. Gostaria de começar a conhecer os módulos SAP R/3 FI-CO como funcional (mas também tenho interesse em conhecer os módulos SD e MM). Você sabe se é possível baixar o SAP R/3 como uma versão gratuita/de teste para executá-lo em um laptop privado? Em caso afirmativo, onde? Só encontro downloads para o SAP Netwear, e...
Olá, Eu quero rastrear a data de estacionamento do documento que será publicado posteriormente. No sistema SAP padrão, tentei encontrar mais informações, mas não consegui encontrar onde podemos rastrear a data do documento estacionado. Por favor, veja o caso abaixo para sua referência: - Suponha: a data do documento é 01 de janeiro de 2015 Estacionamos o documento em 05 de j...
Olá a todos Conforme encontrei no SAP.com, a versão do país da Eslováquia será lançada no primeiro trimestre de 2020, mas temos a necessidade de definir o código da empresa para a subsidiária eslovaca. Portanto, quero saber o código do país para a Eslováquia (Por exemplo: 10 para a Alemanha, 17 para os EUA) 31087-image.png...
Olá especialistas! Isso está relacionado ao Processamento de Lockbox, li discussões no SDN e material. Tenho uma pergunta... Na transação OBAX... Publicação de Dados para Autocash com Lockbox. Aqui estamos definindo Destino e Origem - Minha pergunta é 1. Temos que criá-los e atribuí-los juntos aqui? Como funciona? Destino significa - SAP Origem signific...
Olá a todos!! Estou construindo uma consulta que me permita extrair as informações dos pagamentos feitos com cheque e relacioná-los com a fatura aplicada. Ao executar, recebo um erro e não sei onde estou errando, alguém pode ajudar? Compartilho a consulta: T2. [Código do cartão] 'Fornecedor', T2. [NomeDoCartão] 'Nome', T2. [DocNum] 'Fatura', T2. [FolioPref]+'-'+c...
Olá a todos, estou enfrentando este caso: Estou gerando um pagamento efetuado de uma fatura, que será paga com 3 cheques de bancos diferentes: um do banco A, outro do banco B e o restante com o banco C. Até agora tudo bem, gero o pagamento, o lançamento contábil é feito corretamente. No entanto, ao tentar imprimir os cheques (por Impressão de Documento/Cheques para pagamento), ocorr...
Queremos fazer uma alocação intercompany. Quando executamos a alocação intercompany, utilizamos uma conta de compensação: ex: Queremos poder criar faturamento automático de AP/AR com o montante nesta conta no final do mês. Na ajuda do SAP, vejo que podemos utilizar contas de P&L para o faturamento interco em etapas posteriores: Criamos uma ordem de venda interco mas não criou ne...
Prezados Especialistas, Estou me preparando para o Exame de Certificação SAP (C_TFIN52_65) este mês. Por favor, me indiquem qualquer SITE DE TESTE DE EXAME (como daypo.com) para aprimorar minhas habilidades de exame. Agradeço antecipadamente Saudações, Venkat
Bom dia. Saudações a todos. Tenho o seguinte requisito. Preciso configurar nas condições de pagamento uma opção que, independentemente do dia da fatura, sempre vença em uma data fixa. A ideia é motivar os clientes a comprar o mais rápido possível, pois assim terão mais tempo de crédito. Por exemplo, se alguém fatura hoje e essa condição é aplicada, a fatura vence...
Olá a todos Estou tentando criar uma condição de pagamento na transação OBB8 de 97 dias e que os pagamentos sejam feitos no dia 10 e 25 de cada mês. Ou seja, se minha data base for 07/05/09, o vencimento seria 12/08/09, mas como os pagamentos só podem ser feitos no dia 10 ou 25, o pagamento deveria ser programado para 25/08/09. Na transação OBB8, devo inserir o segui...
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