Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Buenos días, ¿cómo debo manejar el anticipo a proveedores en SBO? En Argentina, se realiza un anticipo al proveedor sin que emita un comprobante, simplemente se adelanta dinero. Se me ocurre realizar un pago a cuenta sin documento del proveedor afectado. Sin embargo, este pago debería impactar la cuenta contable de anticipo y no la de proveedores nacionales. ¿Alguien puede ayudarme con...
Hola a todos, Estoy intentando configurar SSO entre los sistemas Portal, HR y FI. El problema está en los IDs de usuario como se muestra a continuación. Portal: ID de usuario LDAP HR: número de personal como ID de usuario FI: ID de usuario de FI. Actualmente hay una configuración de SSO entre el portal y el sistema HR utilizando el mapeo de atributos...
Document and Reporting Compliance México: Reporte de retención de impuestos y DIOT Read this post in English: Click here. ¡Hola a todos! Este blog contiene información acerca de cómo reportar correctamente la información de retención de impuestos utilizando el informe DIOT de Document and Report Compliance. Analizaremos los siguientes temas:...
Relación de IDOC salientes e entrantes para el tipo de mensaje FIDCC1 Supongamos el siguiente escenario, El requisito es transferir los datos de transacciones de FICO entre dos sistemas (digamos del Sistema Fuente X10 al Sistema Objetivo X20). Se registra un documento de contabilidad financiera en...
Buenas. Me sale este error al intentar cargar un pago efectuado, el pago tiene fecha del año 2010. Si cargo el pago con fecha del 2011, no me aparece este error. ¿Tienen alguna idea de qué puede ser?
Estimados, buenas tardes, Les escribo esta vez para solicitar su colaboración con el siguiente problema: Al intentar realizar un pago y grabarlo, aparece el siguiente error: "No se pudo grabar, Pago no válido a nombre". Gracias por su colaboración. Anthony
¿Cuál es el proceso exacto de amortización en el módulo de MSD?
Hola Expertos, Mi cliente desea comparar el costo de los bienes terminados fabricados y el Valor Realizable Neto de los bienes terminados. El cliente desea realizar la valoración de inventario ya sea por costo o por NRV, lo que sea menor. Y en el momento de la confirmación de la producción, desean que se genere una entrada de FI para la cantidad de diferencia en el backen...
Buenas tardes ING S Tengo un problema y es que al realizar un cheque y cuando lo termino le doy vista preliminar o imprimir, me sale un aviso de error que dice: NO SE PUEDE IMPRIMIR CHEQUES SI OTRO USUARIO ESTÁ ACCEDIENDO A OTRA CUENTA DE CHEQUES Reinicié el servidor y realicé el mismo proceso sin ningún usuario conectado y me sale el mismo error......
Introducción: Dado que la funcionalidad de adjuntar documentos es un requisito muy común en SAP en la actualidad, todos los documentos se crean en formatos PDF, texto y otros formatos legibles por SAP, y se archivan en sistemas de archivo como IXOS o Saperion. Estos documentos archivados generalmente crean un ID de documento a través del cual se adjuntan en los doc...
Hola a Todos Tengo un problema al hacer una reconciliación interna en Socios de Negocio, el tema es que habilito la columna de "IMPORTE DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO" y el sistema me manda un error Cuenta dto.p/pronto pago no definida la descripción en INGLÉS es cash account...
(Desplázate hacia abajo para la versión en inglés) Este blog ofrece una visión general de la nueva regulación en España, basada en la Ley 18/2022 del 28 de septiembre, para la creación y crecimiento de empresas en lo que respecta a la facturación electrónica entre empresas y profesionales. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado un b...
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