Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Olá especialistas em SAP! As notas de débito dos clientes são armazenadas na tabela oinv. Qual é o campo que diferencia uma nota de débito de uma fatura? Saudações
Esta é uma operação na qual, devido a discrepâncias em uma fatura anterior, o cliente fica com um saldo pendente por algum motivo específico, sendo emitida uma 'Nota de Débito' na qual ele fica devendo um saldo para nós (o fornecedor). Obrigado.
Poderiam compartilhar sua experiência em como lidaram com descontos por pagamento antecipado na versão do México? Na versão dos Estados Unidos, esse tipo de desconto é considerado. Editado por: Rui Pereira em 6 de agosto de 2008 às 14:04 Editado por: Rui Pereira em 8 de agosto de 2008 às 10:48
Caros especialistas da SAP, Preciso personalizar o IVA intracomunitário para todos os países da UE. Poderiam me dizer por que precisamos ter 2 linhas de IVA no registro de faturas de AP ao utilizá-lo? Uma no lado do débito e outra no lado do crédito? Agradeço pela ajuda, Cumprimentos, Karim
Prezados especialistas da SAP, Preciso personalizar o IVA intracomunitário para todos os países da UE. Poderiam me dizer por que precisamos ter 2 linhas de IVA no registro de faturas de AP ao usá-lo? uma no lado do débito e outra no lado do crédito. Obrigado pela ajuda, Cum...
O Diretor Financeiro (CFO) é um dos cargos executivos mais importantes em qualquer empresa. A posição de um CFO pode ser comparada à de um Barômetro. Um barômetro é um instrumento científico usado para medir constantemente a pressão atmosférica. Qualquer mudança, normal ou anormal, nas leituras de pressão atmosférica é estudada para prever possíveis mudanças climáticas e emitir avisos e or...
Durante a Conferência Nacional da AICPA sobre Desenvolvimentos Atuais da SEC e PCAOB que está sendo realizada em Washington de 7 a 9 de dezembro, ontem discutiu-se sobre o IFRS. Acompanhamos a conferência seguindo os tweets do presidente da AICPA, Robert Harris. Embora nada tenha sido oficialmente anunciado, todas as informações sobre o IFRS foram positivas. Consulte abaixo os tweets do p...
Prezado/a, Tenho o requisito de criar um código Z para fk01, criei e mantive na tabela T020. No entanto, ao tentar criar um fornecedor com o código Z, aparece o erro "não mantido em t078k". Por favor, ajude-me. Obrigado e cumprimentos, Victor
Bom dia, Como você sabe, no FK01 Vendor, Accouting Group, Company code estão presentes. Encontrei algumas saídas de usuário para FK01. No entanto, essas duas saídas de usuário não atendem às minhas necessidades. As saídas de usuário funcionam quando o botão de salvar é clicado. Após clicar no botão de salvar, apenas essas saídas de usuário são ativadas. Mas nas minhas necessidades,...
Olá, Posso ver no sFIN s/4 hana 1511 que existem alguns códigos de transação, ou seja, FK01, FK03, FD01, FD03 relacionados com a gestão de mestres de clientes e fornecedores que redirecionam ao código de transação BP, pois esta é uma função avançada e mais recente em finanças s/4 Hana. No entanto, de forma semelhante, na versão 1605 não há redirecionamento para o código BP...
OLÁ A TODOS ALGUÉM PODE ME DIZER OS CAMPOS NO FK01 ENQUANTO UM BDC ESTÁ SENDO EXECUTADO? OBRIGADO E CUMPRIMENTOS
Olá a todos, Estou recebendo um arquivo plano com detalhes do fornecedor que devo criar usando a transação FK01. Gostaria de saber se há alguma BAPI ou módulo de função que posso usar para criar o fornecedor para esta transação.... Muito obrigado antecipadamente
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