Tengo una pregunta tal vez puedas ayudarme. Hemos configurado SAP para enviar pagos electrónicos a nuestros proveedores en Canadá. El proceso funciona bien y los proveedores están recibiendo los pagos. Sin embargo, el sistema genera un pago electrónico por factura y nos gustaría que fuera un pago por moneda por proveedor. ¿Sabes cómo podemos hacer esto? Estamos utilizando el formato 005, y ni el maestro de proveedores ni el método de pago están configurados para hacer un pago por factura. No he encontrado nada al respecto en OSS ni en los grupos de SAP en internet que he buscado.
Estamos en ECC 6.0
Chet