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Diferencias entre transacciones F-43, FB60 y FB65: ¿Cuál elegir para la creación de facturas y notas de crédito?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 94 Vistas
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Hola expertos,

¿Cuál es la diferencia entre F-43, FB60 y FB65? Porque estas transacciones tienen las mismas opciones. Por ejemplo, FB60 se utiliza para la creación de facturas de proveedores y notas de crédito. En FB65 también se encuentran las mismas opciones.

Por favor, aclaren mi duda.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Paul,

Gracias por tu rápida respuesta.

¿Podemos utilizar estas transacciones en programas personalizados??

Por favor, responde.. Porque en las opciones FB60 y FB65 varían de usuario a usuario.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

La transacción F-43 es la transacción antigua y FB60 (Facturas) y FB65 (facturas de crédito) son nuevas transacciones mejoradas.

Las nuevas transacciones son más fáciles de usar, pero el resultado final de la publicación es el mismo.

Paul

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

F-43 te permite ingresar los datos del encabezado en una pantalla y los datos de los ítems en la siguiente pantalla.

Mientras que en FB60 y FB65 puedes ingresar todos los datos en una sola pantalla, ya que es una transacción enjoy. (De la misma manera que ME21N para crear una Orden de Compra, la antigua era ME21)

La diferencia entre FB60 y FB65 es que en el campo Indicador de Débito/Crédito, el Crédito se establece por defecto en FB65 (ya que está destinado para la Nota de Crédito de Proveedor) y el Débito se establece por defecto en FB60 (ya que está destinado para la Factura de Proveedor). El subscreen utilizado para los ítems es diferente.

Ten en cuenta que todas las transacciones utilizan el mismo programa 'SAPMF05A'.

Espero que esto te sea de ayuda.

Saludos,

Naveen.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¡Hola!

F-43 es para la transacción de factura de proveedor, aquí debes seleccionar las claves de contabilización para el ítem de línea del proveedor cr. (31) y también para la cuenta de gastos dr. (40).

FB60 también es para la factura de proveedor, pero es una transacción de pantalla única, aquí no es necesario seleccionar las claves de contabilización. El sistema debitará y acreditará automáticamente la cuenta relevante. Sin embargo, en los campos del proveedor, debes seleccionar la cuenta del proveedor y debajo está la selección de la cuenta GL de gastos. En esta transacción no puedes seleccionar varios proveedores, pero hay una opción para varias cuentas GL. En la transacción F-43 permitirá seleccionar varios proveedores y cuentas GL.

El código T FB65 es para la nota de crédito entrante.

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Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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