Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Estimados expertos, Según los requisitos del cliente, necesitamos crear proveedores nacionales y extranjeros. En la configuración de OBYR, he mantenido la siguiente configuración: Cuenta de reconciliación Cuenta especial de GL 22020101 (Nacional) 11230101 (Pago saliente) 22020102 (Extranjero) 11230101 (Pago saliente)...
Hola, Todos los expertos, Revisé Tipo de Transacción 300 en el código ABSO que es para la transferencia de retiro de adquisiciones del año anterior de activo fijo. ¿Alguien puede decirme por qué y cuándo se usa exactamente? En mi caso se usó en el momento de Desactivación de activos. Por favor explique. Su a...
Hola Tengo un problema, cuando se genera un CFDI en SAP me envía el error 300 pero no siempre; a veces se pueden crear tres facturas correctamente y la cuarta me envía ese error. También he revisado con mi PAC y el XML se genera correctamente, pero en SAP no se guarda el número de documento electrónico hasta que regenero el número de serie. ¿Por qué pued...
Hola Tengo un problema, cuando se genera un CFDI en SAP me envía el error 300, pero no siempre. A veces se pueden crear tres facturas correctamente y la cuarta me envía ese error. También he revisado con mi PAC y el XML se genera correctamente, pero en SAP no se guarda el número de documento electrónico hasta que vuelvo a regenerar el número de serie. ¿P...
Estimados todos ¿Qué significan respectivamente el flotante total y el flotante libre? Veo que el flotante total es negativo, por ejemplo, -50 ¿Está mal? ¿Qué significa? Muchas gracias Judy
¿Alguien sabe por qué, al aplicar una nota de crédito a una factura de clientes y al momento de vincularla en los pagos recibidos, tengo que necesariamente ponerle la cantidad de 0.01 para que el sistema la acepte? Lo normal es que una nota de crédito iguale la factura con la misma cantidad. La versión es 2007, pero también lo he encontrado en 2005. Mensaje editado por: Marc...
Hola, les comento que debo implementar el uso de un presupuesto SAP en la versión 8.82 pero desconozco el procedimiento. Desde ya, les agradezco el apoyo. Saludos, Mynor.
Hola, Tenemos 2 áreas de negocio. Cuando se publica el documento, el campo de área de negocio DFKKSUM-GSBER no se está rellenando. Como resultado, al transferir las claves, BSEG-GSBER también está en blanco. La tabla TGSB tiene la configuración mantenida. Cualquier pista será muy apreciada.
Hi experts, I am facing an issue, Mientras intento seleccionar al proveedor a través de algunos términos de búsqueda, no está tomando el valor del proveedor en el campo. Por ejemplo, si ejecuto el Tcode: FK03 y presiono F4 en el campo de Proveedor, aparece una opción de búsqueda avanzada. Si selecciono alguna de las opciones de búsque...
Introducción El proveedor de servicios Card Connect facilita el procesamiento automático de pagos de clientes utilizando tarjetas de crédito, en particular la tokenización de tarjetas, autorización y liquidación de pagos con su adquirente. El integrador de ERP Logic actúa como el enlace entre el proveedor de servicios, Card Connect y la solución BusinessByDesign implementada....
Tenemos un requisito para definir dos términos de pago de la siguiente manera: (1) TT-5% de Anticipo, 95% de Pago (2) LC-5% de Anticipo, 95% de Pago (TT - Transferencia telegráfica LC - Carta de Crédito) En los términos anteriores, el 95% de pago en (1) es TT y en (2) es LC. Por lo tanto, supongo que tengo que definir dos partes separadas d...
Hola Comunidad, Estoy buscando las mejores prácticas y métodos eficientes para manejar la traducción de informes de manera efectiva en Jaspersoft para FSM. ¿Podrían por favor guiarme? Saludos, Sakil Ahmed
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