Olá,
Para esse item em particular, simplesmente execute o custo do produto.......para esse material, em seguida, tente......ir para a contabilidade..........
Se for útil, atribua pontos..........
Cumprimentos,
santosh kumar
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Olá especialistas!
Podem resolver o problema abaixo?
Ao liberar o documento na VF02 após selecionar o botão da bandeira, ocorre um erro como este: Não foi especificada nenhuma conta no item 0000001002.
Não consigo entender por que isso está acontecendo.
Poderiam compartilhar suas ideias sobre isso, por favor?
Não foi especificada nenhuma conta no item 0000001002
Mensagem nº F5670
Diagnóstico
Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta "S" no item "0000001002" do documento FI/CO.
Resposta do sistema
O programa de Contabilidade Financeira não pode processar o documento.
Procedimento
Provavelmente ocorreu um erro do sistema na aplicação que foi chamada. Verifique os dados transferidos para o item "0000001002" do documento FI/CO.
Agradeço antecipadamente.
Saudações,
Bhaskar
Olá,
Para esse item em particular, simplesmente execute o custo do produto.......para esse material, em seguida, tente......ir para a contabilidade..........
Se for útil, atribua pontos..........
Cumprimentos,
santosh kumar
Verifique a atribuição da conta GL para os tipos de condição/chave de conta do Item 1002 em VKOA.
Verifique a chave de conta para cada tipo de condição clicando duas vezes no tipo de condição, por exemplo, PR00 - ERL, etc.
Atribua a conta GL relevante à chave de conta.
Como o autor deste tópico não tomou mais ações, estou marcando o tópico como respondido e atribuindo os pontos.
Olá,
A mensagem F5 670 é processada se houver um problema na determinação de contas. A mensagem significa que a determinação de contas no documento de faturação SD não está funcionando corretamente. Isso também pode ser causado por uma parametrização incorreta ou incompleta.
Por favor, verifique a nota 146879 para verificar a parametrização neste assunto. De acordo com mensagens anteriores, esse problema geralmente é causado por uma parametrização ausente ou incorreta para a conta de maior.
Tenha em mente que, se for um documento de cancelamento, o campo VBRK-SFAKN é preenchido. Quando isso está preenchido, o sistema não realiza a determinação de contas. No modo de depuração, você pode excluir essa entrada e a determinação de contas será ativada. Isso resolveria o problema.
Por favor, verifique também as seguintes notas:
-> 216974 Erro F5670 durante a liberação contábil
-> 113512 VF051 "Doc. & saved (erro na determinação de conta)
-> 356336 Erros F5670 com vendas entre empresas
-> 388599 Falta de conta para condições de desconto no cancelamento de itens
-> 388599 Falta de conta para condições de desconto no cancelamento de itens
Espero que isso ajude a resolver o problema.
Saudações,
Daniela
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