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Solución al error en transacción ABZU: Eliminación de activos y depreciación

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola,

¿Puedo pedir tu ayuda con mi preocupación sobre la transacción ABZU? Mi activo fue capitalizado el 31.03.2009 y ha depreciado hasta el mes pasado. Me gustaría eliminar este activo porque no debería haber sido reconocido como un activo, por lo que mi primer procedimiento sería eliminar la depreciación que se registró.

Si uso la transacción ABZU y el tipo de transacción 700, me encuentro con un error que dice "No puedes contabilizar incrementos". El texto largo explica que "Ninguna de las áreas a contabilizar de acuerdo con el tipo de transacción ingresado administra uno de los tipos de depreciación ingresados o valores acumulados.".

Si uso el tipo de transacción 710, me encuentro con el mismo error, pero el texto largo dice "De acuerdo con el tipo de transacción, debes contabilizar en el área 01. Sin embargo, en esta área, no hay depreciación acumulada o los tipos de depreciación por incremento no se administran en esta área.".

Revisé la transacción OABU, y pude ver que las áreas de depreciación permiten depreciaciones no planificadas. Revisé los informes de activos y el explorador de activos y vi que contiene depreciación acumulada.

¿Cuál podría ser la razón del error? ¿Podría ser algún ajuste en otra transacción de personalización que no sea OABU?

Gracias de antemano por tu consejo.

Saludos,

Peter

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Venkat,

Gracias por tu respuesta.

El año fiscal, por supuesto, comienza en enero y termina en diciembre. El último año fiscal cerrado en OAAQ es 2008.

La vida útil del activo es de 4 años. Se capitalizó el 1 de marzo de 2009 y se depreció de marzo a junio. Me gustaría revertir la depreciación registrada de marzo a junio.

¿Quieres decir que debería revisar la vida útil, decir hasta junio de 2009 (así, de 4 años a 4 meses, de marzo a junio) para decir que el activo está 'completado'? Entonces, ¿puedo ejecutar ABZU?

Gracias de antemano.

Saludos,

Peter

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Peter

En el post anterior mencionaste que la Depreciación se está ejecutando de marzo a junio.

Dije que son 4 meses.

Pasar un asiento JV significa que se publica un documento acreditando este Activo y debitando cualquier AUC (o cualquier Cuenta de Gastos) por el Monto de Adquisición.

Después de eso, vas y verificas en AW01N -> Explorador de Activos, el sistema escribirá las entradas de ajuste en todos los períodos de la vida útil.

luego reduces la vida útil por 5 meses, entonces verás el Total de la Depreciación registrada por 4 meses (será un monto positivo).

¿Por qué 5 meses si ya se registró la Depreciación por 4 meses y 1 mes es para ejecutar el Monto de Ajuste (que es positivo para que también se ajusten los Saldos de la Cuenta de G/L)?

Primero prueba este escenario en un entorno de prueba, podrás entender claramente.

Espero que entiendas.

Saludos

Venkat

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Venkat,

Estoy bastante confundido.

¿Dónde debo hacer lo siguiente?

Has corrido durante 4 meses, ¿verdad? - ¿Por qué 4 meses?

primero pasas un JV como este que acredita el Importe de Adquisición de este Activo (usando el Tipo de Transacción 105) y debita ese Importe de Adquisición a algún AUC (usando el Tipo de Transacción 100) o hacer un débito a alguna Cuenta de G/L de Gastos

¿Por qué el periodo 5?

Luego reduces la Vida Útil del Activo a 5 meses.

Ejecutas Depreciación para el 5º período, luego tu Depreciación de 4 meses publicada se revertirá y los Saldos de G/L también se equilibrarán y tu Activo tampoco existirá.

Gracias.

Saludos,

Peter

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Gracias por tu respuesta.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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