Hola,
¿Puedes por favor decirme qué configuraciones se han mantenido para tu tipo de documento TF? Te he proporcionado la ruta.
Saludos,
Jigar
Avalados por :
Hola,
¿Puedes por favor decirme qué configuraciones se han mantenido para tu tipo de documento TF? Te he proporcionado la ruta.
Saludos,
Jigar
Hola Jigar
Mi tipo de documento es TF (Vale de Transferencia)
mi entrada es:
Itm PK BusA Acct no. Descripción Tx Monto
001 04 FDZSGWA002 GWALIOR FABRICS 754.00
002 50 702011 PM Consumed-Indigeno 670.00-
003 50 153011 Sales Tax Payable 84.00-
TF VALE DE TRANSFERENCIA 0300 0001 Factura de proveedor Estándar
702011 es su Nuevo Código de G/L. Pero no entendí eso, por favor ayuda
Saludos,
Hemant
Hola,
Este problema está relacionado con la división de documentos. Verifica la siguiente configuración
IMG > Contabilidad Financiera (Nueva) > Contabilidad de Libro Mayor (Nueva) > Transacciones Comerciales > División de Documentos > Clasificar Tipos de Documentos para División de Documentos
Creo que estás ingresando la Factura de Cliente. Por favor verifica el Tipo de Documento DR.
La categoría de ítem 02000 debe asignarse a la Transacción Contable 0200. No a 0300.
Saludos,
Jigar
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute