Olá,
Você pode, por favor, me dizer quais configurações foram mantidas para o seu tipo de documento TF? Eu forneci o caminho.
Saudações,
Jigar
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Olá,
Você pode, por favor, me dizer quais configurações foram mantidas para o seu tipo de documento TF? Eu forneci o caminho.
Saudações,
Jigar
Olá Jigar
Meu tipo de documento é TF (Vale de Transferência)
minha entrada é:
Itm PK BusA Acct no. Descrição Tx Montante
001 04 FDZSGWA002 GWALIOR FABRICS 754.00
002 50 702011 PM Consumed-Indigeno 670.00-
003 50 153011 Sales Tax Payable 84.00-
TF VALE DE TRANSFERÊNCIA 0300 0001 Fatura do fornecedor Padrão
702011 é seu Novo Código de G/L. Mas não entendi isso, por favor ajude
Saudações,
Hemant
Olá,
Este problema está relacionado com a divisão de documentos. Verifique a seguinte configuração
IMG > Contabilidade Financeira (Nova) > Contabilidade do Livro Diário (Nova) > Transações Comerciais > Divisão de Documentos > Classificar Tipos de Documentos para Divisão de Documentos
Acredito que você está inserindo a Fatura do Cliente. Por favor, verifique o Tipo de Documento DR.
A categoria do item 02000 deve ser atribuída à Transação Contábil 0200. Não a 0300.
Saudações,
Jigar
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