Olá,
Estou usando AIAB & AIBU para o assentamento.
Até onde sei, não é necessária uma transação separada para a atualização do bloco de TI.
Bhaven Selarka
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Olá a todos,
Tivemos um problema inicial na contabilidade de ativos, devido ao qual todas as transações relacionadas a ativos foram realizadas em retrocesso. Todas as aquisições até essa data foram feitas como CWIP.
Os ativos adquiridos fisicamente até Fev07 foram contabilizados em Mar07. Quando tentamos liquidar esses ativos (CWIP) para o ativo principal, o sistema não nos permite liquidá-los, pois a data do novo ativo (Fev07) é anterior à data de contabilização (Mar07).
Vocês podem sugerir o que pode ser feito, por favor..? Precisamos capitalizar os ativos na data de aquisição física para calcular a depreciação.
Agradecendo antecipadamente,
Bhaven Selarka
Olá,
Estou usando AIAB & AIBU para o assentamento.
Até onde sei, não é necessária uma transação separada para a atualização do bloco de TI.
Bhaven Selarka
Olá,
Você está usando AIAB e AIBU para o ajuste da AUC?
Que código você está usando para atualizar o bloco bruto?
Por favor, use o código AW01N e forneça o ano fiscal correto lá.
Saudações,
Murali
Olá,
Obrigado pela resposta e solução...
Isso está funcionando para a depreciação de livros. No entanto, o sistema não está adicionando essas adições para o bloco de TI. Não calcula a depreciação de TI, nem mesmo o bloco bruto é atualizado.
Bhaven Selarka
Olá,
Você pode manter a data de publicação do ativo em fevereiro, mas a data de valor do ativo pode ser em março. Você pode manter a data de início da depreciação (mês de fevereiro) na área de depreciação do ativo.
Espero que tenha ajudado.
Saudações,
Murali
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