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Registro y descuento de letras de cambio en SAP: TCodes F-36 y F-33

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola

Tenemos letras de cambio de clientes. Primero, registré las letras de cambio entrantes en TCode: F-36.

La entrada fue registrada

Cliente A/c Dr (GL Especial W para Letras de cambio).. Rs.1000

A Cliente A/c Rs.1000

Luego las desconté con TCode: F-33

La entrada fue registrada

Banco Entrante A/c.. Dr Rs.950

Cargos Bancarios A/c.. Dr Rs. 50

A Banco BOE A/c Rs.1000

Ahora hay dos posibilidades, que el cliente lo honre o que el cliente no lo honre.

Por favor, hágame saber con qué tcode puedo realizar los escenarios anteriores. Intenté con F-20 y FBW5. Pero no lo logré.

Por favor, ayuda

Editado por: Meenu_ND el 12 de diciembre de 2011 10:46 AM

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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¡Hola!

La fecha de vencimiento está bien en mi caso.

¿Cómo puedo actualizar esta tabla TINSO? Por favor, ayúdame.

Editado por: Meenu_ND el 15 de enero de 2012 a las 7:54 AM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Los documentos de BoE se seleccionan en función de la fecha de vencimiento de BoE y puedes pasar la fecha de contabilización.

También ten en cuenta que debe haber una entrada en la tabla para transacciones de pago fallidas (tabla TINSO) para el pagaré fallido.

Por favor, verifica esto.

Saludos cordiales

Soumya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias

Funcionó correctamente para el escenario en el que el cliente honró los pagarés. (es decir, sin fallos en la verificación de los pagarés)

Pero cuando intenté el escenario en el que el cliente deshonra los pagarés (es decir, con fallos en la verificación de los pagarés), dio error:

"No se ha definido pagaré fallido para la responsabilidad contingente inversa"

Solo verifiqué el "pago fallido del pagaré" e ingresé la cuenta GL. Pero no sé por qué está apareciendo este error.

Por favor, ayuda.

Editado por: Meenu_ND el 12 de diciembre de 2011 a las 3:45 PM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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1. Utilice la transacción FB70 para contabilizar la factura del cliente

2. Utilice la transacción F-36 para contabilizar el documento de Letra de Cambio

3. Utilice la transacción F-33 para contabilizar el uso de la letra de cambio para

Descuento.

4. Utilice la transacción FBW4 para compensar la Letra de Cambio.

a. Sin marcar la casilla 'Letra de Cambio fallida', el documento de Letra de Cambio en el paso 2 y la cuenta de Descuento de Letra de Cambio en el paso 3 se compensan.

b. Con la casilla 'Letra de Cambio fallida' marcada, se revierte el paso 3 y se borran los detalles de 'Utilizado en' del documento de Letra de Cambio en el paso 2.

Espero que esto aclare el proceso estándar de Letra de Cambio.

Saludos cordiales

Soumya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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