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Registro e desconto de letras de câmbio no SAP: TCodes F-36 e F-33

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá

Temos letras de câmbio de clientes. Primeiro, registrei as letras de câmbio recebidas no TCode: F-36.

A entrada foi registrada

Cliente A/c Dr (GL Especial W para Letras de câmbio).. Rs.1000

Para Cliente A/c Rs.1000

Em seguida, descontei com o TCode: F-33

A entrada foi registrada

Banco Recebedor A/c.. Dr Rs.950

Despesas Bancárias A/c.. Dr Rs. 50

Para Banco BOE A/c Rs.1000

Agora existem duas possibilidades, o cliente honrar ou não honrar.

Por favor, me informe com qual tcode posso realizar os cenários acima. Tentei com F-20 e FBW5. Mas não consegui.

Por favor, ajuda

Editado por: Meenu_ND em 12 de dezembro de 2011 às 10:46

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá!

A data de vencimento está correta no meu caso.

Como posso atualizar esta tabela TINSO? Por favor, ajude-me.

Editado por: Meenu_ND em 15 de janeiro de 2012 às 7:54 AM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Os documentos do BoE são selecionados com base na data de vencimento do BoE e você pode passar a data de contabilização.

Também tenha em mente que deve haver uma entrada na tabela para transações de pagamento malsucedidas (tabela TINSO) para o pagamento malsucedido.

Por favor, verifique isso.

Atenciosamente

Soumya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado.

Funcionou corretamente para o cenário em que o cliente honrou os pagamentos (ou seja, sem falhas na verificação dos pagamentos).

Mas quando tentei o cenário em que o cliente não honra os pagamentos (ou seja, com falhas na verificação dos pagamentos), ocorreu um erro:

"Não foi definido pagamento falhado para a responsabilidade contingente inversa"

Apenas verifiquei o "pagamento falhado do pagamento" e inseri a conta GL. Mas não sei por que está aparecendo esse erro.

Por favor, ajuda.

Editado por: Meenu_ND em 12 de dezembro de 2011 às 15:45

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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1. Utilize a transação FB70 para contabilizar a fatura do cliente

2. Utilize a transação F-36 para contabilizar o documento de Letra de Câmbio

3. Utilize a transação F-33 para contabilizar o uso da letra de câmbio para

Desconto.

4. Utilize a transação FBW4 para compensar a Letra de Câmbio.

a. Sem marcar a caixa 'Letra de Câmbio falhada', o documento de Letra de Câmbio no passo 2 e a conta de Desconto de Letra de Câmbio no passo 3 são compensados.

b. Com a caixa 'Letra de Câmbio falhada' marcada, o passo 3 é revertido e os detalhes de 'Utilizado em' do documento de Letra de Câmbio no passo 2 são apagados.

Espero que isso esclareça o processo padrão de Letra de Câmbio.

Saudações cordiais

Soumya

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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