Gracias....
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Saludos
Balaji
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¡Hola a todos!
Se ha publicado un IR1 por un monto XXXXX con una cantidad YYYY antes de que se publicara la GR. El IR1 publicado fue una factura incorrecta debido a algunas entradas incorrectas.
Ahora la GR fue publicada y seguida por un IR1 la factura fue cancelada por un IR2 (nota de crédito). El problema está en la PO y en el IR, el precio que se toma está bien basado en el precio estándar en el maestro de materiales, pero cuando se trata de la GR, el precio se recalcula y se toma un precio extraño. El monto en la cuenta de diferencia de precio, cuenta de compensación GR/IR y diferencia de precio tiene valores diferentes... ¿No se puede entender?
¡Buscando su apoyo chicos! Ayúdenme.
Gracias y saludos,
Balaji
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Fue útil..
Saludos
Balaji
Hola Balaji,
Según las mejores prácticas, la variación de precios posterior débito/crédito se debe contabilizar, no la Nota de Crédito.
Verifique en la Vista de Contabilidad del Maestro de Materiales si el precio es MVP.
En caso afirmativo, la diferencia de precio se contabilizará en la cuenta PRD.
Espero que esto sea útil. Si es así, por favor, recompénsalo.
Saludos,
Bala.
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