Olá,
MIRO é a transação utilizada para verificação de faturas. A fatura do fornecedor que você recebeu será inserida nesta tela de acordo com a abordagem baseada em PO / não baseada em PO. Na maioria dos casos, será utilizada a baseada em PO. Com base nos detalhes do PO, a fatura do fornecedor será verificada após a inserção na tela.
Nesta tela, você deve inserir manualmente os detalhes da fatura do fornecedor. Não é possível escanear e inserir. No entanto, você pode automatizar o processo. Você pode contabilizar a fatura em segundo plano. Uma vez inserida e contabilizada, as contas financeiras GL serão afetadas e serão liquidadas para o pagamento ao fornecedor.
Através do LIV, você pode contabilizar a fatura / nota de crédito / débito posterior / crédito posterior.
No entanto, deixo um link de ajuda da SAP para que você possa obter todos os detalhes sobre o LIV.
Biblioteca SAP - Verificação de faturas de logística MM
Saudações,