Hola,
MIRO es la transacción utilizada para la verificación de facturas. La factura del proveedor que recibiste se ingresará en esta pantalla según el enfoque basado en PO / no basado en PO. En la mayoría de los casos, se utilizará basado en PO. Según los detalles de la PO, la factura del proveedor se verificará después de ingresar en la pantalla.
En esta pantalla debes ingresar manualmente los detalles de la factura del proveedor. No puedes escanear y ingresar. Sin embargo, puedes automatizar el proceso. Puedes contabilizar la factura en segundo plano. Una vez que ingreses y contabilices, las cuentas GL financieras se verán afectadas y se liquidarán para el pago al proveedor.
A través de LIV puedes contabilizar la factura / nota de crédito / débito posterior / crédito posterior.
Sin embargo, te brindo un enlace de ayuda de SAP para que puedas obtener todos los detalles sobre LIV.
Biblioteca SAP - Verificación de facturas de logística MM
Saludos,