Hola,
Ingresa MIGO en la pantalla de acceso fácil de SAP y presiona ENTER.
Por favor, asegúrate de que la Recepción de Mercancías y la Orden de Compra estén seleccionadas en el menú desplegable.
Ingresa el número de orden de compra junto al menú desplegable de números de orden de compra. También asegúrate de que el tipo de movimiento 101 esté en la parte superior derecha de la pantalla.
Presiona ENTER.
En la Cabecera, en la pestaña
General
asegúrate de la fecha del documento y la fecha de contabilización.
Ingresa el número de nota de entrega (que será útil para la trazabilidad).
En el detalle del ítem, en la pestaña
Cantidad
ingresa la cantidad en la unidad de entrada y en la pestaña
Ubicación
ingresa la ubicación de almacenamiento y marca el ítem como OK y haz clic en el
botón de verificación
.
Si se encuentra algún error, ingresa los datos como se muestra en el error y haz clic en el botón de verificación nuevamente para asegurarte de que no haya mensajes de error.
Luego GUARDA y anota el número de GRN en el papel de entrega recibido del proveedor.
Recompensa si te resulta útil.
Saludos