Tenho uma pergunta, talvez você possa me ajudar. Configuramos o SAP para enviar pagamentos eletrônicos aos nossos fornecedores no Canadá. O processo está funcionando bem e os fornecedores estão recebendo os pagamentos. No entanto, o sistema gera um pagamento eletrônico por fatura e gostaríamos que fosse um pagamento por moeda por fornecedor. Você sabe como podemos fazer isso? Estamos utilizando o formato 005, e nem o cadastro de fornecedores nem o método de pagamento estão configurados para realizar um pagamento por fatura. Não encontrei nada a respeito na OSS ou nos grupos de SAP na internet que pesquisei.
Estamos no ECC 6.0
Chet