Este tag se refiere al módulo de Ventas y Distribución (SD) dentro del sistema SAP.
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Necesito ayuda para verificar el historial de cambios en la gestión de crédito en BP.
Hola a todos, Queremos seguir utilizando el antiguo componente de Gestión de Crédito (FI-AR-CR) para los cheques en Ventas y Distribución (SD) y Contabilidad de Cuentas por Cobrar (FI-AR) (por eso no activaremos el BADI para FIN-FSCM-CR). La razón es que los cheques se están procesando fuera de SAP y hay muchas interfaces en su lugar con el antiguo cheque de FI-AR y SD (interfaces entr...
Me gustaría hacer dos preguntas. (1) Elementos de gestión de crédito en el maestro de clientes. Creo que S4/HANA tiene una función de gestión de crédito. Nos gustaría usar solo los elementos de gestión de crédito en el maestro de clientes sin utilizar esta función de verificación. ¿Alguien sabe si es posible realizar esta operación? (2) Descargar el maestro de clientes. ¿Es posible des...
Hola expertos, ¿Alguien puede decirme si hay alguna nota relevante de SAP para aplicar o leer sobre el inicio del envío de facturas electrónicas de SD a clientes institucionales en Portugal? Muchas gracias, Patxi
Hola, Necesito configurar el OBCA - EDI: Asignar nombre en la factura <-> Código de empresa. Tengo los detalles del tipo de socio, número de socio, nombre de código de empresa en la factura, también tengo el número DUNS. El tipo de socio es KU- Cliente. Quiero encontrar el código de empresa que debe mantenerse con todos estos detalles. ¿Puedes aconsejarme?...
Hola, La tabla que maneja la Lista de Precios es la OPLN, pero necesito saber la tabla donde están todos los productos asignados a cada lista de precios. Gracias. JUAN CAMILO
Hola SDN, ¿Hay algún código en el que se muestre la lista de clientes? Al igual que el MKVZ, este es el código para mostrar la lista de proveedores. Gracias, Sumit.
Si quiero ver el nombre del vendedor y el número de teléfono en MKVZ - ¿Dónde debo mantenerlo en XK01?
Estimados amigos, Por favor, avísenme por qué se muestran estos 3 errores al hacer la entrega. Pero el stock está disponible, he verificado en MB5B, MMBE también. Elemento 000010, fecha de preparación de material 30.07.07 reemplazada por la fecha actual. Solo 0 TO de material xxxxxxxxxxx disponible. No se permite un elemento sin cantidad de entrega. El element...
Hola En la orden de venta foc, zpp es la condición para el valor neto y z007 es para el descuento al cliente, pero a pesar de que ingreso zpp, sigue apareciendo en el registro de incompletos, y si elimino la condición z007, entonces no aparece en el registro de incompletos... ¿qué debo hacer al respecto? ¿cómo puedo rectificar el error? Por favor, guíame sobre esto.
La aplicación "Volumen de ventas - Análisis flexible" te ayuda a comprender tu volumen de ventas en muchos KPIs, como volumen de ventas, cancelaciones, margen de beneficio, entre otros. En este blog me gustaría explicar el significado de las cancelaciones y por qué los documentos de cancelación no se muestran en esta aplicación, y cómo construir aplicaciones...
ESTIMADOS GURÚS Y EXPERTOS DE SD, Actualmente estamos utilizando un sistema de descuentos simple. Donde creamos el Acuerdo de Descuento por Grupo de Material o Producto para un cliente --> Orden de Venta --> Entrega --> Facturación, luego ingresamos el Pago en el Acuerdo de Descuento, Generamos la Orden de Crédito y luego Generamos la Nota de Crédito. Ahora, mi r...
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