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Error al procesar pagos automáticos a proveedores con transacción F110: solución con F-53

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola,

Mientras realizaba la transacción F110 (Pagos automáticos a proveedores) me encontré con este error,

pero para el mismo proveedor, si utilizo la F-53, no obtengo este error.

Y solo algunas facturas presentan este problema a través de la F110.

Sateesh

Editado por: Sateesh Kumar Veluguri el 29 de mayo de 2009 a la 1:02 PM

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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1 Respuestas

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Este error ocurre al usar un tipo de documento en particular

la transacción contable 1000/0001 es estándar en sap

Para corregir este error, debe Definir Variantes de Transacción Comercial tipo Z

SPRO >Contabilidad Financiera (Nueva) >Contabilidad de Libro Mayor (Nueva) >Transacciones Comerciales-> División de Documentos >División de Documentos Extendida >Definir Variantes de Transacción Comercial > haga clic en Transacción 0000 haga clic en la variante de transacción contable crear la variante Z001

Volver atrás, haga clic en Clasificar Tipos de Documentos para División de Documentos, elija el tipo de documento cambie Transacción de 1000 a 0000 cambie la Variante 0001 a Z001 y guarde la solicitud

su error será resuelto.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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