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Erro ao processar pagamentos automáticos a fornecedores com transação F110: solução com F-53

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Enquanto estava realizando a transação F110 (Pagamentos automáticos a fornecedores), me deparei com este erro,

mas para o mesmo fornecedor, se eu utilizar a F-53, não encontro esse erro.

E apenas algumas faturas apresentam esse problema através da F110.

Sateesh

Editado por: Sateesh Kumar Veluguri em 29 de maio de 2009 às 13:02

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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Este erro ocorre ao usar um tipo específico de documento

A transação contábil 1000/0001 é padrão no SAP

Para corrigir esse erro, você precisa Definir Variantes de Transação Comercial do tipo Z

SPRO >Contabilidade Financeira (Nova) >Contabilidade do Razão (Nova) >Transações Comerciais-> Divisão de Documentos >Divisão de Documentos Estendida >Definir Variantes de Transação Comercial > clique em Transação 0000, clique na variante de transação contábil, crie a variante Z001

Para voltar, clique em Classificar Tipos de Documentos para Divisão de Documentos, escolha o tipo de documento, mude a Transação de 1000 para 0000, mude a Variante 0001 para Z001 e salve a solicitação

Seu erro será corrigido.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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