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Desactivación de activo en SAP: Problema típico en la gestión de activos fijos tangibles con valores incorrectos.

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 19 Vistas
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Hola gente de SAP

Espero que todos estén bien y avanzando hacia sus metas a buen ritmo. Aquí tengo un problema típico en la gestión de activos que está relacionado con la desactivación de un activo que fue retirado físicamente hace unos años, pero aún tiene valores en el sistema.

Permítanme describir el problema en detalle para que puedan entender toda la situación.

Mi cliente tiene un activo llamado "anticipo sobre activos tangibles" que capturará los anticipos realizados sobre los activos fijos tangibles y esos anticipos se liquidarán en un momento posterior. Este activo se incorporó al sistema en el año 2001 con un valor de toma de 190,000 USD. Esta transacción se ingresó utilizando el tipo de transacción 900 (normalmente utilizado para ingresar valores de toma de posesión) y se liquidó posteriormente utilizando el tipo de transacción 181 (liquidación de anticipo). Ahora, los valores ideales en el maestro de activos deberían ser cero (adquisición de 190,000 - liquidación de anticipo de 190,000). Pero en el sistema está mostrando un valor de -190,000. Incluso en el año actual 2008. La razón de esto es que el usuario comercial ingresó los valores en el maestro de activos solamente y olvidó ingresar los documentos financieros posteriores utilizando el código de transacción OASV. Normalmente ingresamos los valores de toma de posesión en AS91 y posteriormente ingresaremos el mismo valor en OASV para que los valores de activos y los valores de GL estén sincronizados entre sí.

Este activo no tiene ningún valor físico y las personas de negocios lo consideran como un activo retirado. Pero tiene valor en el explorador de activos. Quieren desactivar el activo y no pueden hacerlo porque el activo tiene algunos valores en el sistema aunque físicamente no tiene ningún valor. He probado toda una serie de escenarios para desactivar el activo como retiro, transferencia y transacciones varias en OBSO. Pero no tuve éxito ya que el activo tiene valores solo en el módulo AA y no tiene otros documentos correspondientes.

Aquí están mis preguntas

1) ¿Existe alguna transacción que pueda ayudarnos a eliminar los valores del activo sin afectar a otros módulos? Supongo que esto no se verá bien. Pero quiero saber si será posible en el sistema.

2) ¿Podemos eliminar los valores a nivel de tabla para que el valor del activo sea cero y luego podemos desactivar el activo?

Espero sus valiosas opiniones. Por favor, no duden en compartir cualquier pensamiento que tengan y aprecio todas sus ideas.

Que tengan un buen día.

Gracias y saludos

Ranjith

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Verifique si el usuario ha liquidado el documento del pago inicial contra el pago final al proveedor. Si lo hace, este pago inicial debería eliminarse.

Sarma

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Padma

¿Puedes realizar esta actividad una vez que el código de la empresa esté en producción? Supongo que no puedes hacer esta actividad si el código de la empresa ya está en vivo. El establecimiento o restablecimiento de las cuentas de conciliación obstaculizará la actividad anterior. De hecho, el restablecimiento del código de la empresa tampoco es una buena opción.

De todos modos, gracias por los aportes. Por favor, déjame saber si puedo realizar esta actividad solo a nivel de subcuenta, lo que no afectará a otros módulos. Una solución que se me ocurrió es revertir todas las transacciones correspondientes al activo en el año de adquisición y volver a pasar las entradas en el mismo año de manera correcta, lo cual tendrá efecto en la subcuenta y también en el libro mayor. Pero las personas de negocios no permitirán esto, ya que para un cliente grande requerirá muchas autorizaciones y aprobaciones. De hecho, el proveedor también está claro. Por lo tanto, también tenemos que revertir los documentos ya compensados, lo cual nuevamente es una tarea que requiere aprobaciones.

Gracias y saludos

Seshu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Ve a la transacción OAMK

Selecciona el Código de la Empresa

cambia el Control de Cuentas de Conciliación, haz doble clic

Elimina el indicador de Cuenta de Conciliación para todos los activos

ahora no tendrás ninguna Diferencia de Conciliación

Pero necesitas ingresar la Conciliación nuevamente en el maestro de cuentas GL.

o

si no deseas los maestros de activos que quieres borrar

entonces restablece el Código de Empresa

Así todos los activos se eliminarán automáticamente

no afectará ninguna configuración o clases de activos

Saludos,

Padma

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Problema resuelto hace mucho tiempo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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