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Shailesh
Aquí está la explicación para F-91 según SAP:
Adquisición de activos no integrada (después de recibir la factura, con compensación)
Procedimiento
Determine el activo y la cuenta de compensación involucrados. Cree un nuevo registro maestro de activos (consulte Crear activo), si es necesario.
Contabilice la adquisición (Contabilizaciones ® Adquisición externa ® Entrada de compensación).
> Contabilice la capitalización del activo como primer ítem de línea (clave de contabilización 70, tipo de transacción 100, cuenta = número de activo). Las selecciones ofrecidas en Transacciones a procesar no son relevantes en este caso porque se refieren solo a contabilizaciones de pago.
> Ingrese el monto a contabilizar.
> Seleccione la función Elegir partidas abiertas.
> Ingrese el número de la cuenta de compensación, el tipo de cuenta S = cuenta de mayor, y limite la selección de los ítems de línea.
> Seleccione aquellos ítems que no desea compensar. Establezca estos ítems como inactivos.
> Elija Contabilizar.
Verifique los ítems de línea compensados (en Contabilidad general: Cuenta ® Mostrar ítems de línea).
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