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El proceso de cancelar una factura de proveedor en SAP Business One puede resultar complejo si no se siguen los pasos adecuados. En el caso de presentarse el error "La fecha de reconciliación debe ser la última fecha de contabilización o después para las transacciones seleccionadas para reconciliación [Mensaje 3821-3]", es esencial comprender las posibles causas y soluciones.
En resumen, para cancelar una factura de proveedor en SAP Business One, es esencial revisar documentos asociados, validar el importe aplicado, ajustar configuraciones y alinear las fechas de los documentos. Siguiendo estos pasos y contando con la asesoría adecuada, se podrá resolver el problema de cancelación de manera efectiva.
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