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Cómo resolver el error No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002 en VF02 - Guía paso a paso

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 3 Vistas
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¡Hola expertos!

¿Pueden resolver el problema a continuación?

Mientras se libera el documento en VF02 después de seleccionar el botón de la bandera, aparecerá un error como este: No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002.

No logro entender por qué está sucediendo esto.

¿Podrían por favor compartir sus ideas al respecto?

No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002

Mensaje n.º F5670

Diagnóstico

No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001002" del documento FI/CO.

Respuesta del sistema

El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.

Procedimiento

Probablemente se haya producido un error del sistema en la aplicación que ha llamado. Verifique los datos transferidos al ítem "0000001002" del documento FI/CO.

Gracias de antemano.

Saludos,

Bhaskar

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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hi,

Para ese elemento en particular, simplemente ejecuta el costo del producto.......para ese material luego intenta......irá a la contabilidad..........

si es útil, asigna puntos..........

saludos,

santosh kumar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Verifique la asignación de la cuenta GL para los tipos de condición/clave de cuenta del ítem 1002 en VKOA.

Verifique la clave de cuenta para cada tipo de condición haciendo doble clic en el tipo de condición, por ejemplo, PR00 - ERL, etc.

Asigne la cuenta GL relevante contra la clave de cuenta.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Dado que el autor de este hilo no ha tomado más acciones, estoy marcando el hilo como respondido y asignando los puntos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

El mensaje F5 670 se procesa si hay un problema en la determinación de cuentas. El mensaje significa que la determinación de cuentas en el documento de facturación SD no funciona correctamente. Esto también podría ser causado por una parametrización incorrecta o incompleta.

Por favor, echa un vistazo a la nota 146879 para verificar la parametrización en este tema. Según mensajes anteriores, este problema suele ser causado por una parametrización faltante o incorrecta para la cuenta de mayor.

Ten en cuenta que si se trata de un documento de cancelación, el campo VBRK-SFAKN se completa. Cuando esto está lleno, el sistema no lleva a cabo la determinación de cuentas. En modo debug, puedes eliminar esta entrada y la determinación de cuentas se activará. Esto resolvería el problema.

Por favor, también verifica las siguientes notas:

-> 216974 Error F5670 durante la liberación contable

-> 113512 VF051 "Doc. & saved (error in accnt determination)

-> 356336 Errores F5670 con ventas entre sociedades

-> 388599 Falta de cuenta para condiciones de descuento en la cancelación de ítems

-> 388599 Falta de cuenta para condiciones de descuento en la cancelación de ítems

Espero que esto te ayude a resolver el problema.

Saludos,

Daniela

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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