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Cómo realizar la contabilización correcta al dar de baja un activo en SAP

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Buenas Tardes

Estoy realizando algunas pruebas con activos y llegué a la transacción de "Dar de Baja" pero la contabilización que realiza SAP no concuerda con lo que dice la norma ni con algunos ejemplos que he encontrado.

Ejemplo:

Se quiere dar de baja a un activo por el total (Desguace o Baja total, no se va a vender) el cual fue comprado por 5.000.000, que tiene una depreciación acumulada al día de hoy de 3.000.000

La contabilización debería ser

1528 Equipo Computo 5.000.000

1592 Depreciación Acumulada 3.000.000
5310 Gasto 2.000.000

Cuando reviso el manual de SAP, dice que para una Baja con tipo de transacción "Rechazo", el valor del asiento corresponde al valor restante del activo en Libros. Al hacer el registro en SAP queda de la siguiente forma

1528 Equipo Computo 3.000.000
5310 Gasto 3.000.000

El valor que registra es lo pendiente por depreciar del activo, y no tiene en cuenta ni la depreciación acumulada ni el valor inicial del activo.

¿Qué debe hacerse para que la contabilización sea como lo expongo en el primer ejemplo?

Quedo atenta

Gracias

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Gracias Agustín por tu ayuda

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

al dar de baja un activo fijo por desguace no debe producirse ningún ingreso, y el asiento que genera:

balance de cuenta de activos                                   Valor neto contable

gastos de baja de valor neto     Valor neto contable

si el área de amortización tiene definido contabilización de baja como bruto.

Si cambiamos el valor anterior a neto, el asiento es:

Balance de cuenta de activos                                        valor neto contable

Ingresos por baja de activos (neto)     valor neto contable

Ingresos por baja de activos (neto)                                   valor neto contable

Baja con gastos                                   valor neto contable.

En ningún caso consigo hacer el asiento que tú indicas.

Un saludo

Agustín Marcos Cividanes

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias Gonzalo, ese era parte de los cambios que debía realizar.

También se debe definir la contabilización de la depreciación como indirecta.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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En la configuración del módulo, tienes dos opciones para la contabilización de la baja, ya sea por el bruto o por el neto.

Esta configuración se realiza en la definición del área de valoración.

Seleccione uno de los siguientes métodos de contabilización de la baja:

  • Bruto : el sistema no contabiliza las ganancias ni las pérdidas durante la baja de activos en las cuentas del libro mayor.
  • Neto : el sistema contabiliza las ganancias y las pérdidas durante la baja de activos en las cuentas correspondientes del libro mayor.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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