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Cómo optimizar la amortización de utillajes en SAP: Guía paso a paso

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estimados expertos,

Tenemos un escenario de fabricación de utillajes en la empresa y luego tratarlos como un material PRT normal. Para esto, he probado el siguiente proceso -

1. Crear el utillaje como un material (tipo de material FHMI) con vistas de MRP, WS y contabilidad. La estrategia de planificación utilizada es 10.

2. Crear una lista de materiales y una hoja de ruta para este utillaje.

3. Fabricar y producir para almacenar el utillaje creando una orden de producción manual a través de CO01. Para esto, he creado un nuevo tipo de orden y en el perfil de liquidación, he permitido la cuenta de mayor como receptor de liquidación.

Este es un requisito específico del cliente que el costo total de fabricación de la herramienta debe amortizarse en 4 años. Por lo tanto, he mantenido la cuenta de mayor como receptor de liquidación para que cada año se pueda reducir el 25% del valor del utillaje.

4. Puedo utilizar el utillaje como un material PRT normal asignándolo a la operación en una hoja de ruta.

El problema aquí es que cuando hago una recepción contra la orden de producción del utillaje, no se publica ningún documento contable y, por lo tanto, los procesos subsiguientes en FI (amortización como se explicó anteriormente) y CO (Proceso de liquidación) no se pueden realizar.

Intenté cambiar la configuración del tipo de material - FHMI permitiendo la vista de costos para él y luego extendiendo mi material PRT con vista de costos. Sin embargo, esto tampoco funcionó. También intenté usar un material no valorado para este proceso, pero no tuve éxito.

Por favor, sugieran cualquier cambio en el proceso en caso de que estemos cometiendo algún error en algún paso.

Saludos cordiales,

Nitin

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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¡Hola!,

Creo que deberías intentar de esta manera. Por favor, crea un nuevo tipo de material (OMS2) copiando HALB o FERT y extiende la vista PRT a él. Crea una clase de valoración diferente y asígnale una cuenta diferente (por ejemplo, 7921 o 7901). Ahora crea una orden para la plantilla, confírmala y realiza una recepción de mercancía. Después de la recepción de mercancía, lleva a cabo el proceso de capitalización. Después de convertir esa plantilla, podrás depreciarla cada año en un 25%. También podrás utilizarla como material PRT. En cuanto a la amortización, eso debes configurarlo en el procedimiento de precios para el material que se produce utilizando esta plantilla.

Espero que esto ayude a resolver el problema. Por favor, responde en caso de cualquier problema.

Saludos,

Uday

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Hasta donde sé, un asentamiento a una cuenta de mayor no generará ningún documento contable. Por favor, verifíquelo con su personal de FI / Co.

¿Nos puedes decir cómo planeas mantener este PRT, es decir, se inventariará, si es así, ¿por qué no liquidarlo en el Material?

Saludos,

Vivek

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¡Gracias Uday y Vivek!

Probaré ambas soluciones y regresaré en un par de días.

Saludos,

Nitin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias Uday y Vivek,

Disculpas por la demora en la respuesta.

He otorgado los puntos por sus respuestas.

Completé el ciclo utilizando un material no valorado y creando una orden de producción manual para él con el receptor de liquidación como cuenta de mayor general. La amortización se realizó mediante el paso de un asiento contable manual.

¡Gracias por sus aportes!

Saludos,

Nitin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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