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Como o SAP atribui o ObjType aos tipos de documento em tabelas - Descubra o mistério por trás dos códigos no SAP

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá, gostaria apenas de esclarecer uma dúvida que surgiu para mim. Como muitos sabem, em muitas tabelas nos deparamos com o campo ObjType, que sempre contém um número. Esse número indica o tipo de documento que é o documento base, por exemplo, 30 na tabela de reconciliação refere-se a uma entrada de diário.

Gostaria de saber de onde o SAP obtém essas informações (30 = JE) ????, pois preciso ter essas informações em um relatório.

Muito obrigado.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Ah, que pena, parece estranho que não esteja em uma tabela, mas tudo bem. MUITO OBRIGADO A TODOS!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Embora não seja a solução ideal, você poderia criar uma Tabela de Usuário.

Ou também fazer uma Visualização com os documentos e, neste caso, adicionar o nome em Inglês e Espanhol.

CREATE VIEW VU_DOCUMSAP AS

SELECT '13' as "ObjType", 'AR Invoice' as "ObjNameF", 'Fatura de Venda' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '14' as "ObjType", 'AR Credit Memo' as "ObjNameF", 'Nota de Crédito de Venda' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '15' as "ObjType", 'Delivery' as "ObjNameF", 'Remessa' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '16' as "ObjType", 'Return' as "ObjNameF", 'Retorno' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '18' as "ObjType", 'AP Invoice' as "ObjNameF", 'Fatura de Fornecedor' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '19' as "ObjType", 'AP Credit Memo' as "ObjNameF", 'Nota de Crédito de Fornecedor' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '20' as "ObjType", 'Goods Receipt PO' as "ObjNameF", 'Recebimento de Mercadorias OC' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '202' as "ObjType", 'Production Order' as "ObjNameF", 'Ordem de Produção' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '21' as "ObjType", 'Goods Return' as "ObjNameF", 'Devolução de Mercadorias' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '22' as "ObjType", 'Purchase Order' as "ObjNameF", 'Ordem de Compra' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '24' as "ObjType", 'Incoming Payments' as "ObjNameF", 'Pagamentos de Clientes' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '30' as "ObjType", 'Journal Entry' as "ObjNameF", 'Registro Diário' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '46' as "ObjType", 'Outgoing Payments' as "ObjNameF", 'Pagamentos a Fornecedor' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '58' as "ObjType", 'Stock Posting' as "ObjNameF", 'Lançamento de Estoque' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '59' as "ObjType", 'Goods Receipt/Receipt from production' as "ObjNameF", 'Recebimento de Mercadorias/Recebimento de Produção' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '60' as "ObjType", 'Goods Issue/Issue from Production' as "ObjNameF", 'Saída de Mercadorias/Saída de Produção' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '67' as "ObjType", 'InventoryTransfer' as "ObjNameF", 'Transferência de Inventário' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '69' as "ObjType", 'Landed Costs' as "ObjNameF", 'Custos de Desembarque' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '162' as "ObjType", 'Inventory Revaluation' as "ObjNameF", 'Reavaliação de Inventário' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '140000009' as "ObjType", 'Outgoing Excise Invoice' as "ObjNameF", 'Fatura de Imposto de Saída' as "ObjName" --From DUMMY

UNION SELECT '140000010' as "ObjType", 'Incoming Excise Invoice' as "ObjNameF", 'Fatura de Imposto de Entrada' as "ObjName" --From DUMMY

O --From DUMMY é para que funcione no HANA, removendo o --

Espero que ajude.

Cumprimentos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá.

Aqui estão alguns:

JDT1 - Detalhe Diário Contábil TransType Origem Tabela DocSubType

Faturas Devedores 13 RF OINV --

Nota Débito Devedores 13 RF OINV DN

Nota Crédito Devedores 14 RC

Entregas 15 NE

Devoluções Devedores 16 PD

Faturas Credores 18 TT OPCH --

Nota Débito Credores 18 TT OPCH DM

Nota Crédito Credores 19 TP

Entradas Mercadorias - Credores 20 EC

Devoluções Credores 21 RC

Pagamentos Devedores 24 PR

Depósito 25 EO

Registro no Diário 30 PI

Pagamentos Credores 46 PP

58 PA

Entradas Mercadorias - Inventário 59 IA

Recibo Produção 59 IA

Saída Mercadorias - Inventário 60 OA

Transferência de Estoque 67 IM

Custos Importação 69 AI

Depósitos Pós-datados 76 DP

Revalorização Inventário 162 MR

Ordem Fabricação 202 PW

Adiantamentos Devedores 203

Adiantamentos Credores 204 CD

Saudações.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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