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Cómo devolver material al proveedor en SAP: Guía paso a paso

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estimados expertos,

Nuestro problema es el siguiente:

Se ha realizado la recepción para un ítem en la orden de compra. Se genera un lote de inspección y este material pasa a stock de calidad. Luego, el material se traslada a stock sin restricciones. El estado del lote de inspección es REL, CALC y SPCO. En la vista general de stock, el material se encuentra en stock sin restricciones.

Ahora no queremos utilizar este material. Debemos devolverlo al proveedor. ¿Alguien puede decirme cómo devolver el material al proveedor en este caso?

Gracias de antemano,

Ram

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Ajay,

¿Cómo deberíamos abordar financieramente en SAP si el proveedor es quien nos emitió una nota de crédito?

Saludos,

Loges

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado Ajay,

Podría devolver el stock al proveedor aunque no pude cancelar el lote. Gracias por tu respuesta. Lamento cerrar el hilo tan tarde. Te doy la puntuación completa.

Ram

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado Ajay,

Intenté como dijiste.

En el tipo de movimiento MIGO 122, estoy recibiendo el siguiente mensaje de error: Déficit de stock en inspección de calidad.

El stock está actualmente en stock no restringido. Por lo tanto, es posible que esté recibiendo este mensaje. ¿Alguna otra sugerencia de alguien por favor?

Saludos,

Ram

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Dado que su stock ya ha sido liberado de la inspección de calidad y ahora se encuentra en stock no restringido, puede seguir el siguiente procedimiento para devolver el stock al proveedor.

Vaya a MIGO->Salida de mercancías->Otro->Tipo de movimiento 122.

Ingrese los detalles del material y del stock, el proveedor y contabilice el documento. Esto reducirá el stock del stock no restringido. Si desea que este efecto financiero se refleje en la cuenta del proveedor, además de esto, necesitará crear un documento FI en Tcode.F-43 que genere la nota de débito para el proveedor.

Existe otra forma cuando el material está en stock de calidad, al tomar una decisión de uso en la publicación de stock, hay un campo para la cantidad de devolución al proveedor. Si ingresa esta cantidad, se realizará tanto la publicación de inventario como la publicación de proveedores en FI.

Atentamente,

Ajay Nikte

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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