Marco:
Além disso, você também pode verificar o saldo pendente atualizado no lançamento contábil através do campo de saldo vencido.
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Boa tarde
Preciso determinar o saldo pendente de um pagamento efetuado e, para isso, estou tentando estabelecê-lo com a consulta abaixo. No entanto, ela também traz os saldos que estão zerados.
Alguém poderia me dar uma luz sobre como fazer isso?
Desde já agradeço
SELECT T0.[CardCode], T0.[CardName],0, T0.[CreditLine], T3.[PymntGroup], T2.[SlpName], 0, T1.[DocNum],(Sum(T1.[DocTotal])- Sum(T4.[SumApplied]))[Saldo], 0,0,0, 0, 0, 0 FROM OCRD T0 INNER JOIN ORCT T1 ON T0.CardCode = T1.CardCode INNER JOIN OSLP T2 ON T0.SlpCode = T2.SlpCode INNER JOIN OCTG T3 ON T0.GroupNum = T3.GroupNum INNER JOIN RCT2 T4 ON T1.DocEntry = T4.DocNum WHERE T1.[PayNoDoc] = 'Y' GROUP BY T0.[CardCode], T0.[CardName],T0.[CreditLine], T3.[PymntGroup], T2.[SlpName], T1.[DocNum]
Marco:
Além disso, você também pode verificar o saldo pendente atualizado no lançamento contábil através do campo de saldo vencido.
Obrigado Roger e Felipe
O que desejo é visualizar em um relatório de idade de saldos os adiantamentos de clientes que foram registrados por meio de pagamentos realizados e que, no momento da geração do relatório, estão em aberto.
Na parte inferior do pagamento realizado, há um campo chamado saldo pendente que corresponde ao valor pendente a ser aplicado em futuras faturas do parceiro comercial.
Por fim, o que desejo é gerar um relatório de idade de saldos de clientes onde os totais sejam iguais aos apresentados no relatório de idade de saldos original do SAP.
A razão para gerar um relatório de idade de saldos por consulta é que são incluídos outros elementos que não estão contemplados no original.
Agradeço a ajuda
Cumprimentos cordiais
Conforme mencionado por samuel12345 , os Documentos de Pagamento Efetuado podem ou não estar reconciliados, parcial ou totalmente, como quando você aplica parte de um pagamento a apenas uma fatura... nesse caso, pode acontecer que parte de um pagamento efetuado não tenha sido aplicada ou reconciliada com nenhuma fatura... esse valor não aplicado é o que você verá no campo OpenBal da OVPM.
Olá.
Em um pagamento, você pode verificar o saldo ou o valor não atribuído a nenhum documento usando os campos: NoDocSum ou OpenBal. Eles estão presentes no OVPM ou ORCT.
Essa informação está disponível tanto em pagamentos recebidos quanto em pagamentos efetuados.
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