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Olá especialistas,
Estou com um problema ao usar a transação FB05. Preciso da sua opinião especializada. Vou explicar o problema com um exemplo.
Temos faturas em aberto de clientes de SD. Por exemplo, para a fatura do cliente 1000 INR. A entrada contábil será, o tipo de documento é RV
Cliente A cta Dr 1000
Vendas cta Cr 1000
Que precisa ser compensado e detalhado em retenção 200 INR, ajuste de adiantamento 400 INR e valor da fatura 400 INR. então a entrada será. O tipo de documento será DA.
Publicação
chave
096 Cliente A cta Dr 200
09A Cliente A cta Dr 400
07 Cliente A cta Dr 400
17 Cliente A cta Cr 1000.
Dessa forma, podemos compensar os 1000 INR.
Como posso compensar os 1000 INR? Por favor, explique.
Como usar F.13 e quais serão os requisitos anteriores para F.13? Por favor, explique em detalhes.
Obrigado.
Himanshu,
Ao acessar o FB05 com seu documento inicial, é como um processo de compensação regular:
Cliente A††††† cta††††††† Dr†††† 1000
Ventas††††††††††††††† cta††††††† Cr†††† 1000
Seu Cliente A estará disponível para compensar a diferença. Na tela de lançamento de partidas de linha, você deve inserir 3 partidas de acordo com os montantes que mencionou:
096†††† Cliente A†††† cta†††† Dr†††† 200
09A††† Cliente A†††† cta†††† Dr†††† 400
07††††† Cliente A†††† cta†††† Dr†††† 400
Clique em Menu: Documento -> Simular
Você verá uma partida contabilizada automaticamente que compensa sua partida inicial do cliente.
17††††† Cliente A†††† cta†††† Cr†††† 1000.
Você também pode fazer isso com F-32.
Me avise se ficou claro.
Saudações
Olá,
Você quis dizer que não preciso inserir o item de crédito 1000 INR?
Pode explicar, pois não consigo publicar o documento com compensação?
Saudações
Himanshu
Olá,
Neste caso, o artigo de crédito de 1000 INR será registrado automaticamente no sistema e este artigo será liquidado.
Essa é a sua pergunta?
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