Hola compañero, hace unos días abordé un tema similar en nuestra comunidad de SAP Business One (Español), revisa si te resulta útil lo discutido.
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Buenas tardes; Estimados, estoy migrando los activos fijos de mi empresa al nuevo complemento de SAP Business One versión 9.0. Sin embargo, tengo el inconveniente de que estos activos fijos ya tienen un valor depreciado, adquiridos en julio de 2015, y estamos cargando saldos iniciales al 31/12/2015. Necesitamos capitalizarlos y empezar a depreciarlos. ¿Cuál sería la manera de capitalizarlos desde julio de 2015 (creando el periodo 2015) y empezar a depreciarlos desde julio mediante el complemento? El problema es que la partida contable de depreciación es la siguiente:
CUENTA | DEBITO | CREDITO |
---|---|---|
ACTIVO FIJO | XXXXXX | |
DEP ACUMULADO (EN CAJA ACTIVO) | XXXXX |
Al ser un activo existente, queda en negativo, lo cual normalmente se ajusta con la Cuenta por Pagar en la compra del activo. Sin embargo, al ya haberse adquirido y pagado, no podemos volver a acreditar la cuenta por pagar.
¿Qué tratamiento podemos darle a esto?
Quedo a la espera de su habitual colaboración.
Saludos,
DR
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