¡Hola a todos!
El código de impuestos está creado para la adquisición intra-comunitaria de la UE con tanto la salida MWS (-23%) como el tipo de impuesto de entrada VST (+23%) y asignado a dos cuentas GL separadas.
Para la transacción MWS (impuesto de salida), la cuenta GL asignada tiene una categoría de impuestos > (cuenta de impuestos de salida) mantenida y para el impuesto de entrada, la categoría de impuestos de la cuenta GL se mantiene como < (cuenta de impuestos de entrada).
Ahora, al contabilizar la factura utilizando MIRO, el código de impuestos no se predefinirá desde el pedido de compra, ya que no se selecciona de los registros de condición en el pedido de compra. Por lo tanto, estoy ingresando el código de impuestos manualmente, lo cual se explica arriba, y estoy recibiendo el siguiente error: *
Solo se permite el impuesto de salida para la cuenta XXXXXXX XXX, EV no está permitido.
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¡Por favor, aconsejen!
Gracias