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Como ajustar a folha de pagamento de junho de 2012 após o fechamento: procedimento e considerações

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Bom dia,

A folha de pagamento de junho de 2012 já foi calculada e contabilizada.

Os Seguros Sociais ainda não foram apresentados.

Foi identificado um grupo de trabalhadores aos quais o salário deve ser recalculado, o que afeta os Seguros Sociais.

Qual seria o procedimento a ser seguido para fazer os ajustes, considerando que a folha de pagamento de junho já está fechada e contabilizada?

Muito obrigado e cumprimentos,

Julián.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Muito obrigado, Miguel.

Tenho procurado informações sobre "períodos defasados", mas não encontrei nada.

Você não está se referindo à parametrização diferida dos processos de TI?

Muito obrigado e cumprimentos!

Julián.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Este erro está correto, pois não podes eliminar uma contabilização produtiva, pois perderias a rastreabilidade do documento contábil que geraste naquele momento. O que deves fazer é anulá-la através da opção de anulação. Uma vez anulada, poderás executar essas folhas de pagamento e contabilizar normalmente.

De qualquer forma, recomendo que, para futuras contabilizações, parametrizes os períodos desfasados. Assim, evita-se "incomodar" as finanças com segundas contabilizações e encargos por TC's complementares. Discute isso com tua equipe de desenvolvimento ou com uma consultoria, caso não tenhas equipe interna.

Saudações,

Miguel Ferreiro

Tecnocom

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado Miguel,

É possível cancelar o lançamento de folha de pagamento e recontabilizar?

Como proceder, uma vez que ao tentar excluir a execução mostra o seguinte erro?

Mensagem de erro: 3G057

Diagnóstico

Você tentou excluir a execução PP 0000000297. No entanto, essa execução é produtiva e não pode mais ser excluída, pois os dados já foram transferidos para Finanças.

Seria possível excluir a contabilização já incorporada em Finanças?

Obrigado e cumprimentos,

Julián.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Bom dia,

Existem várias possibilidades.

Entendo que, pelo que você disse, anular o lançamento, calcular a folha de pagamento e recontabilizar, não é considerado uma opção viável. Seria a solução mais limpa.

A outra opção seria não reprocesar essas folhas de pagamento até o próximo mês, no qual seriam processadas retroativamente. Isso geraria complementos de TC que teriam um acréscimo associado, caso essas diferenças causem mudanças no "a pagar" do TC.

Existe uma terceira opção totalmente padrão, que requer alterações na parametrização do sistema, permitindo processar essas modificações sem anular o lançamento e sem pagar acréscimos. É o que no SAP é chamado de períodos defasados. Basicamente, consiste em processar a folha de pagamento do próximo mês retroativamente. Esse processo grava os resultados em um cluster que o TC utiliza para comunicar os seguros deste mês. No próximo mês, ao processar a folha de pagamento para pagar ao funcionário, os resultados obtidos para o TC não serão considerados, lendo desse cluster que mencionei.

Atenciosamente,

Miguel Ferreiro

Tecnocom

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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