¡Caminando hacia el éxito!

Aprende en Comunidad

Avalados por :

Procedimiento correcto para gestionar anticipos a proveedores en SAP B1 2007 PL 47 con SQL 2005

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 23 Vistas
0
Cargando...

Estimados Foristas, tengo el siguiente caso y no sé cuál sería el procedimiento correcto.

Se anticipa un monto X a un proveedor por mercadería, la cual irá entregando partida a partida, facturándome cada una en el momento de la entrega y aplicándolas a la orden de compra original.

Por esto, genero una orden de compra por el monto y le realizo una factura de anticipo por el dinero, emitiendo el cheque contra esta factura de anticipo de proveedores.

Ahora mi cliente quiere saber en todo momento el saldo que tiene con este proveedor, es decir, en este caso el monto X debería aparecer a favor.

Si voy al informe de LM y socios de negocios o al mismo socio de negocios, debería aparecer este monto a favor.

El tema es que al momento del pago del anticipo, la cuenta queda en cero, no reflejando que aún no tengo ni mercadería ni factura por ese monto.

¿Cuál sería el procedimiento correcto para poder emitir cheques para pagar anticipos y que dicho dinero me aparezca en la cuenta de anticipo a proveedores y como dinero a favor en el mismo?

Desde ya, muchas gracias.

SAP B1 2007 PL 47, SQL 2005

Carlos.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

1 Respuestas

0
Cargando...

Hola, tengo una pregunta. Si necesitas llevar el control del monto que has dado como anticipo en el SN y, a su vez, el monto considerado como anticipo en la cuenta de activo de anticipo para proveedores, ¿por qué no haces un pago a cuenta a ese SN contra la cuenta de anticipo que elijas? De esta manera, el monto quedará en el saldo del SN y en la cuenta que utilizaste para realizar el pago. Una vez que generes la factura final al SN por el monto del anticipo, el saldo del SN quedará en ceros y solo tendrás que conciliar ambos documentos para evitar que aparezcan como pendientes.

Para eliminar el saldo de anticipo una vez que generes la factura final, puedes hacer un asiento de esa cuenta contra el banco.

O quizás considerar la opción de solicitar el anticipo en lugar de la factura, pero en este caso solo podrás llevar el control del traslado del IVA y no del monto global del anticipo.

Saludos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

¡Hola! Soy Diana, asesora académica de Prime Institute, indícame en que curso estas interesado, saludos!
Hola ¿Puedo ayudarte?