Olá a todos,
Preciso da vossa ajuda com a configuração do fluxo de trabalho para a contabilização de faturas FICO e a liberação de pagamentos. Alguém pode me orientar nesse processo? No meu cenário, o cliente possui um departamento de faturamento que recebe faturas de vários fornecedores e de outros departamentos. Assim que recebem a fatura, eles a revisam e a contabilizam. Após a contabilização da fatura, esta precisa ser aprovada por diferentes níveis, dependendo do valor.
<= 10000 Aprovação pelo Diretor do Departamento
>=10001 e <= 100000 Aprovação pelo Diretor do Departamento e pelo Chefe de Finanças
>=100001 Aprovação pelo CEO.
Tenho trabalhado bastante no fluxo de trabalho de Ordens de Compra e Pedidos de Compras no módulo MM, mas não tenho ideia sobre o módulo FICO. Alguém pode me orientar sobre os passos envolvidos na configuração do fluxo de trabalho do processo FICO mencionado anteriormente?
Obrigado e cumprimentos
Ranjan