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Como otimizar a amortização de ferramentas no SAP: Guia passo a passo

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Prezados especialistas,

Temos um cenário de fabricação de ferramentas na empresa e depois tratá-las como um material PRT normal. Para isso, testei o seguinte processo -

1. Criar a ferramenta como um material (tipo de material FHMI) com vistas de MRP, WS e contabilidade. A estratégia de planejamento usada é 10.

2. Criar uma lista de materiais e uma rota de fabricação para esta ferramenta.

3. Fabricar e produzir para armazenar a ferramenta criando uma ordem de produção manual através da CO01. Para isso, criei um novo tipo de ordem e no perfil de liquidação, permiti a conta de maior como receptor de liquidação.

Este é um requisito específico do cliente de que o custo total de fabricação da ferramenta deve ser amortizado em 4 anos. Portanto, mantive a conta de maior como receptor de liquidação para que cada ano possa ser reduzido em 25% do valor da ferramenta.

4. Posso usar a ferramenta como um material PRT normal atribuindo-a à operação em uma rota de fabricação.

O problema aqui é que quando faço uma recepção contra a ordem de produção da ferramenta, nenhum documento contábil é publicado e, portanto, os processos subsequentes em FI (amortização conforme explicado anteriormente) e CO (Processo de liquidação) não podem ser realizados.

Tentei alterar a configuração do tipo de material - FHMI permitindo a visualização de custos para ele e depois estendendo meu material PRT com visualização de custos. No entanto, isso também não funcionou. Também tentei usar um material não avaliado para este processo, mas não tive sucesso.

Por favor, sugiram qualquer alteração no processo caso estejamos cometendo algum erro em alguma etapa.

Atenciosamente,

Nitin

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá!,

Acredito que você deveria tentar desta forma. Por favor, crie um novo tipo de material (OMS2) copiando HALB ou FERT e estenda a visualização PRT para ele. Crie uma classe de valoração diferente e atribua uma conta diferente (por exemplo, 7921 ou 7901). Agora crie uma ordem para o modelo, confirme-a e faça o recebimento da mercadoria. Após o recebimento da mercadoria, proceda com o processo de capitalização. Após converter esse modelo, você poderá depreciá-lo em 25% a cada ano. Também poderá utilizá-lo como material PRT. Quanto à amortização, isso deve ser configurado no procedimento de preços para o material produzido utilizando este modelo.

Espero que isso ajude a resolver o problema. Por favor, responda em caso de qualquer problema.

Saudações,

Uday

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Até onde sei, um lançamento em uma conta de maior não gerará nenhum documento contábil. Por favor, verifique com sua equipe de FI / Co.

Você poderia nos dizer como pretende manter este PRT, isto é, será inventariado, se sim, por que não liquidá-lo no Material?

Saudações,

Vivek

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado Uday e Vivek!

Vou testar ambas soluções e retornarei em alguns dias.

Cumprimentos,

Nitin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado Uday e Vivek,

Peço desculpa pela demora na resposta.

Atribuí os pontos pelas suas respostas.

Completei o ciclo usando um material não avaliado e criando uma ordem de produção manual para ele com o receptor de liquidação como conta de maior geral. A amortização foi feita passando um lançamento contábil manual.

Obrigado pelos seus contributos!

Cumprimentos,

Nitin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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