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Cómo corregir entradas tardías en SAP con la transacción KSU5 de forma efectiva

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Actualmente realizo evaluaciones a través de la transacción KSU5. Sin embargo, muchas veces se registran entradas de diario adicionales en los centros de costos liquidados después de ejecutar las evaluaciones. Ahora, todas las evaluaciones en mi empresa son periódicas, no acumulativas.

Una vez que el período está bloqueado, trabajamos en entradas manuales para corregir las entradas tardías a los centros de costos. Me gustaría dejar de hacer las entradas manuales y comenzar a ejecutar KSU5 para los períodos previamente bloqueados en su lugar.

Los siguientes elementos no son una opción en esta situación:

Desbloquear el período no es una opción

Cambiar las evaluaciones a acumulativas no es una opción

Volver a ejecutar las evaluaciones no es una opción porque tenemos otros procesos que se ejecutan justo después.

Usar la transacción KISR no es una opción

Por ejemplo,

El Centro de Costos 12345 fue liquidado completamente en los libros de octubre de 5145:

Centro de Costos 12345:

Débitos:     500.00

Créditos:   (500.00)

Saldo:     0

Pero luego se registra una entrada de diario en el centro de costos en los libros de octubre y el centro de costos termina sin estar completamente liquidado:

Centro de Costos 12345:

Débitos:     700.00

Créditos:   (500.00)

Saldo:   200.00

Ahora, si el período de octubre está bloqueado, ¿cómo puedo ejecutar la evaluación a través de KSU5 en noviembre y liquidar la entrada tardía de octubre en los libros de noviembre?

Cuando lo intento en modo "Prueba", funciona perfectamente. Pero cuando intento ejecutar la evaluación realmente, recibo el mensaje de error: KI806 - La evaluación real de gastos generales ha sido bloqueada.

Solo quiero que los cargos de octubre se liquiden en noviembre. Sé que siempre hay una manera de hacerlo a través de SAP.

¿Cómo puedo editar mis entradas en la transacción KSU5 para poder liquidar los cargos adicionales de octubre en los libros de noviembre?

¡Por favor ayuda! Estoy tratando de confiar en que SAP funcionará para esto.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Ajay, también quisiera agradecerte por tu respuesta y por tomarte el tiempo de leer mi pregunta.

En respuesta a tu comentario, lamentablemente, no es que no quiera reabrir el período o utilizar la opción acumulativa, son las reglas que debo seguir en mi empresa. Otro grupo es responsable de abrir y cerrar el libro mayor, y solo lo reabrimos en caso de una emergencia importante. Tampoco puedo cambiar las evaluaciones a acumulativas porque aumenta nuestro tiempo de ejecución, y nuestro tiempo es esencial con las evaluaciones ya que el resto de nuestros procesos de cierre dependen de nuestras más de 100 evaluaciones para funcionar.

En mi empresa, cualquier persona en finanzas, más de 1,000 empleados, tiene la capacidad de realizar entradas después de que se ejecutan las evaluaciones. Si pudiera bloquearlos para que no lo hagan, lo haría. Envié un correo electrónico a más de 1,000 usuarios para notificarles que no realicen entradas después de las evaluaciones, pero no puedo evitar que suceda.

¿Hay alguna otra opción que considerar para contabilizar estos cargos en noviembre, sin utilizar entradas manuales? Como mencioné a Toidi en mi comentario anterior, he estado ejecutando evaluaciones durante más de 2 años y siempre estoy buscando formas diferentes y nuevas de mejorar mis procesos. ¡Cualquier experiencia que puedas compartir conmigo sería muy apreciada!

Por ahora, para mis entradas manuales, vuelvo a contabilizar los dólares en los centros de costos en noviembre, y luego después de que se ejecuten las evaluaciones de noviembre, revierto mi entrada para que los dólares tardíos no se contabilicen dos veces. Hasta la fecha, mis centros de costos se ven no liquidados, pero hasta la fecha del año, están completamente liquidados. ¿Alguna otra idea?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Christina

Te has restringido todas las opciones posibles: no quieres abrir el período y volver a ejecutar, y no quieres usar la opción Cumulativo... De ninguna manera puedes publicar los costos de octubre en noviembre sin usar la opción Cumulativo.

O tu cliente debe seguir la disciplina de no publicar costos con fechas anteriores después de que haya finalizado el mes, O necesitas abrir los períodos y volver a ejecutar o usar la opción acumulativa.

Saludos, Ajay M

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Toidi, Muchas gracias por tu respuesta. Esperaba que SAP tuviera la solución para esto. Muchas veces pensé que algo no se podía lograr, pero terminó funcionando en SAP, así que esperaba que fuera lo mismo. Desafortunadamente, mencioné los escenarios "no es una opción" porque tenemos varios procesos que se ejecutan después de las evaluaciones, y también tenemos cientos de ciclos de evaluación que se ejecutan de forma secuencial, por lo que no es una opción volver a abrir los libros y ejecutar una evaluación nuevamente. Además, abrir el período no es una opción porque no tengo la capacidad de reabrirlo, en mi empresa no se permite a menos que sea una emergencia; además, otro grupo en mi empresa es responsable de eso.

En cuanto a tu última pregunta, no esperaba que el ajuste afectara al período anterior, esperaba que hubiera alguna manera de configurar la evaluación para que se ejecutara en octubre, y de esa manera miraría los dólares de octubre, y luego registraría los dólares atrasados en los libros de noviembre. Muchas gracias por tu experiencia. He estado ejecutando evaluaciones durante más de 2 años, y siempre estoy tratando de encontrar formas de mejorar mis procesos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Christina,

Es posible que no te guste lo que estoy a punto de decirte, pero es cierto. El escenario que has presentado es el mismo que la mayoría de las empresas experimentan. En tal situación, debes abrir el periodo anterior y contabilizar el ajuste manualmente o a través de la ejecución de las evaluaciones nuevamente, o simplemente contabilizarlo en el periodo actual.

En cuanto a la evaluación con las contabilizaciones del periodo anterior, debes abrir el periodo y luego ejecutar la evaluación y cerrar el periodo anterior (lo cual dices que no es una opción), o cambiar el asentamiento a acumulativo (lo cual dices que tampoco es una opción).

Sin abrir el periodo anterior, ¿cómo esperas que el ajuste que deseas contabilizar afecte al periodo anterior? Estaría muy interesado en esa solución.

Saludos,

TD

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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