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¡Aprende SAP en Prime! Tutorial gratuito de SAP MM - MRP -GENERACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA Para ver más videos de SAP, síguenos en Facebook todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18:00 hrs ( Hora Perú) ¡No te lo pierdas! Con Prime aprendes más. . Tema: SAP MM - GENERACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA . ¿Qué es una orden de compra? Orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más. Esta es la denominación general que se utiliza para este tipo de documento, pero que en el caso de SAP lo designa con el nombre de Pedido. ¿Cómo hacer una orden de compra en el SAP? Para crear una orden de compra a partir de la solicitud de compra en SAP, use la orden de compra tcode ME21N, y seleccione la solicitud de compra en la pantalla principal. Al ingresar el número de solicitud de compra, se activará la creación del pedido de compra a partir de la solicitud de compra. . ¿Quieres aprender más de SAP MM? No te pierdas nuestros talleres gratuitos todos los lunes, miércoles y viernes por Facebook Live. . Mayor información en: https://www.primeinstitute.com https://web.facebook.com/AprendeSapEnPrime https://www.linkedin.com/company/primelevelinstitute/
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Tema : SAP MM " Gestión de cotizaciones de compra"
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Se crea una cotización en SAP como parte de la creación de una orden de compra de SAP en el módulo SAP MM, después de haber recibido cotizaciones de un proveedor después de una solicitud de cotización que se les ha enviado.
Es un documento recibido de un proveedor que contiene sus términos y condiciones para una posible entrega, y se puede comparar con otros documentos similares de los competidores para la misma solicitud de compra. Se seleccionará la cotización con el mejor precio, condiciones de entrega u otros criterios.
En la gestión del ciclo de vida de las adquisiciones, la recepción de las cotizaciones de los proveedores se realiza después de enviar una solicitud de cotización a varios proveedores y antes de crear una orden de compra de SAP como parte del proceso de adquisición operativa y del proceso de pago de compra del plan tanto en el sistema SAP como en Ariba SAP.
Después de eso, una vez que se ha elegido un proveedor, eventualmente después de crear una lista de comparación de precios, puede crear una orden de compra y, en última instancia, crear una factura de proveedor en SAP FICO de acuerdo con la entrega de bienes que sucederá, terminando así el ciclo de adquisición operativa .
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Tema: MRP -PEDIDOS DE TRASLADO
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Puede transferir stock dentro de su propia organización mediante un pedido de traslado. La transferencia de material de un centro a otro se clasifica como transferencia interna (incluso si los centros están en países diferentes), siempre que los centros se gestionen en el mismo sistema SAP S/4HANA y este sistema esté conectado a IBP.
Para los traslados internos, utilice un pedido de traslado porque tiene una mejor información de seguimiento y de movimiento de material de planificación que un traspaso para reserva de traslado de stock.
Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
1.Pedido de traslado con entrega :Esta es la manera habitual de transferir stock entre centros con sociedades diferentes.Se recomienda utilizar este método para los traslados internos cuando se requieren los documentos de entrega por motivos empresariales. Por ejemplo, porque los centros están en países diferentes o porque se transfieren mercancías peligrosas.
2.Pedido de traslado sin entrega: Este método es directo y útil para distancias de transporte cortas.
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Este taller será realizado por nuestro asesor SAP MM y aprenderás "MRP - PUNTO DE PEDIDO"
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Tema: MRP - PUNTO DE PEDIDO
Resumen:Hay que tener un sistema de planificación por punto de pedido. Es decir, cuando el stock de un material disminuye por debajo de una cantidad determinada el sistema reacciona creando una orden de re aprovisionamiento para volver a alcanzar esa cantidad mínima. Además, esta orden se ha de crear mientras existe un stock suficiente para satisfacer la demanda durante el periodo de re aprovisionamiento
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Tutorial gratuito de SAP MM - Proceso de compra por consignación.
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Tema: SAP MM - Proceso de compra por consignación.
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Vamos a realizar una explicación de cómo SAP gestiona los materiales y pedidos de consigna en SAP MM, es decir, del proceso que sigue la consignación en compras.
1.Registro de materiales:
Una de los primeros requisitos dentro de los datos maestros será tener bien definido el dato del material que se quiera tener en consigna (MM01 – Crear maestro materiales), material en consignación.
2.SAP MM, registro de materiales:
Este tipo de aprovisionamiento especial de consignación conlleva que automáticamente la posición del pedido de compras que se haga en el futuro; esté marcada como posición de pedido de consigna.
3.Registro info:
Otro de los datos maestros que debemos informar es la creación de un registro info de tipo consignación con el proveedor.Se creará un registro info de tipo subcontratación.
4.SAP MM, registro info :
Y ahí se añadirán los datos correspondientes al acuerdo entre la empresa y el proveedor de consignación.
5.SAP MM, registro info:
Pedido de consigna.Llega el momento del aprovisionamiento del material y nos debemos crear el pedido de compras.
En el caso de haber informado correctamente los datos maestros (Registro de material y registro info); al crear el pedido contra el material subcontratado, el pedido avisará para marcar como consigna.
6.SAP MM, posición del pedido de consigna:
Ya tenemos la base para comenzar con el aprovisionamiento de material y seguir con la consignación en compras. En el siguiente artículo, aprenderemos a realizar la entrada de mercancía asignándosela al pedido de consigna y liquidar así la consignación en compras.
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